12月25日,建工交航*委审计委员会2023年度第三次会议在公司403会议室召开,公司*委审计委员会成员、审计部全体人员参加会议。会议由公司*委*、董事长、*委审计委员会主任徐少华主持。
会议传达学习了*总*在二十届*审计委员会第一次会议上的重要讲话精神;听取了近期审计工作汇报及内外审计整改情况通报,审议并通过了相关审计报告及2024年度审计项目计划,与会领导进行了交流发言。
会议要求,一是要提高*治站位,全面落实集团及公司*委各项审计决策部署,聚焦工作重点,进一步提高审计工作质量和工作水平;二是要狠抓整改落实,做好审计整改“后半篇文章”,压紧压实整改责任,持续督导内外审计整改。三是要谋划推进审计计划,全力以赴高质量完成2024年度审计任务,坚持应审必审,凡审必严,扩大内部审计监督覆盖面,同时有效整合审计资源,做到“一审多项、一审多果、一果多用”。